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批发公司药品采购流程图

发布时间:2021-06-26 03:08:00

Ⅰ 谁帮忙弄个医药公司的采购流程啊

采购流程规范

1. 目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证
----有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2. 定义
PR:Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用;
PO:Purchase Order Form 采购订单,公司对外使用。

3. 职责
3.1 请购人
 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准;
 接收和检验请购的物品和服务。

3.2 采购人
 根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。
 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

3.3 物流
保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。

3.4 生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

3.5 财务部
在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

4. 采购范围
4.1 产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。

4.2 生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

4.3 固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4.4 低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。
4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。

4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商, 电信服务,域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5. 操作过程及操作程序详述
5.1 申请
1) 请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。
2) 请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。

5.2 批准
5.2.1 对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:
 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;
 所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;
 所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要;
 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图:
请购人 -- 请购人部门经理 - 采购人 - 采购人部门经理 –--》 总经理

采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。

5.2.2 对采购订申PO或合同的申请
5.2.2.1 采购订单
如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2 合同
如果采购人需要合同,需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。

5.3 报价及磋商
5.3.1 物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价:

采购金额 最少报价数量
小于 RMB 500 1
小于RMB 2000, 大于RMB1000 2
大于 RMB 2000 3

采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。
5.3.2 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购)
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后,才可以接受分供方提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力,并调查、分析、总结。
5.3.3 第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。

5.4 订购
应根据价格,质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,应向请购人发出确认,若请购人仍坚持用推荐的供应商,则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式:
 凭核准的采购申请单,从供应商处直接购买。
 向供应商发采购订单(如需要,可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。
对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。
选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能,应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次,既从不同供应商处获得新的报价,并就现行的协议内容进行重新磋商。

5.5 接受
 订购的非生产性物品送达后,必须验收,且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后,应在采购申请单或客户的送货单上签字。
 对于生产性原辅包装材料,应由生产部进行质量检验。
 若送达的物品不合格,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。

5.6 付款
采购人负责采购物品的付款申请,应在付出传票后必须附上下列单据
 发票
 经过核准并已收货签收的采购申请单PR,
 如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款,可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况,送货单可以后补,如DELL设备采购的全额预付。
对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,应要求与供应商协商月结,以转帐形式支付。
在可能的情况下,付款应始终要求银行转帐,不支付现金。
在可能的情况下,采购员应始终要求供应商提供增值税发票。

6. 记录
对于各次采购,采购员应保存下列文件:
1) 采购申请单副本
2) 报价
3) 比价记录
4) 采购订单副本或合同
5) 付出传票副本
6) 收货单副本

7. 附件
1) 采购申请单及附表
2) 采购订单

8. 其它规定
任何员工不得接受礼物,邀请和类似的好处。
对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。

Ⅱ 药品采购的工作流程谁知道

简 介
流程说明

一、流程名称:药品招标采购工作流程

二、流程编号:GYGFC-YY-001

三、流程目的

明确从制定招标工作计划,告知生产厂家,审查厂家资料制作标书,报送资料和样品,到网上报价、议价、签订中标协议书的整个过程

四、流程目标

实现药品招标采购

五、流程负责人

直接负责人药品招标工作小组(医院、采购、质管、客户、财务、信息)

六、流程描述

1.药品招标工作小组关注招标工作动态,下载有关资料,根据招标文件的规定制定招标政策、招标工作计划和工作安排(根据每次招标的具体情况安排每个工作步骤的工作时限),联系生产厂家,告知招标工作情况,代理费用谈判,通知厂家做好资质文件的准备工作;

2.厂家整理资质文件,连同样品交给招标小组,资质文件包括:资质证明/纳税申报表/企业基本情况表/GMP认证证书/产品说明书原件/生产批准文件/药检报告书/原料药来源报告书/专利证明文件/物价文件等;

3.药品招标工作小组接收资质文件及样品,审查资质及产品资料,录入基本情况汇总表,文件整理、粘贴,制作标书,打印装订成册;

4.药品招标工作小组向采购中心报送资料;

5.药品招标工作小组整理样品、制作标签,向中介机构送样;

6.药品招标工作小组根据中介机构和采购中心反馈信息在网上报价、议价;

7.中介机构和采购中心组织专家评审,宣布中标结果;

8.药品招标工作小组通知厂家生产,进行中介费用核算,签订中标协议书;

9.药品招标工作小组在中标后对供应商进行监控。

七、流程文件、表单

《工作计划》、《招标通知》、《标书》、《中标协议书》

八、业务风险

厂家资质不合格,报价、议价不合理

九、流程控制点

联系厂家 防范问题:寻找了不合格的厂家

控制手段:考核医院、采购负责联系厂家人员

控制依据:绩效考核管理制度

审查厂家资质及产品资料 防范问题:厂家资质不合格或资料不全

Ⅲ 在一家药品批发公司当采购,第一次做应该怎么做,该怎么去和供应商谈业务。

采购呢,是肥差事,供应商是很巴结你的。
你就放平心态,像水面一样平静,不要紧张就可以了。
记着:人的印象建立,是在第一次见面的前14秒钟之内,第一印象好了,很重要。
头14秒要大大方方的,不用趾高气昂,也不用低三下四刻意讨好,就是平等心对待,给人很干练的感觉就行了。

Ⅳ 药品采购流程

第一步:确定购货订单说明书
在采购流程的初始阶段,需要确定采购需求,公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行,哪些产品或活动将被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始,而这些说明书可能在细节上有所不同。
一般而言,区别下列术语是可能的:功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能(在本章里,术语“用户”被用于更加广泛的意义上。它可以是购买并实际使用产品的个人,也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的)。这里有一个例子:在外购绿化服务时,买方可能会在其与园丁签订的合同中规定,使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机,每个星期修剪一次草坪。然而,他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度,同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。差异是明显的:在第一种情况下,园丁会每周都修剪草坪(冬天也是如此),因为这是与客户协定的。在第二种情况下,园丁只有在需要时才会修剪草坪。(这个例子对读者来说可能价值不大,然而,它是以真实情况为基础的!)
使用功能规格说明的优点很明显:
.潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会;
.新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用;
.它创建了一个标准,所有的概念都将以它为对照进行评价;
.详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征,也包括由供应商完成的活动。通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多,用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。
这份文件(通常是一系列文件)包括下列内容:
.质且标准,描述产品如何交付(是否有质量证书)和产品要满足什么技术规范和标准;
.物流标准,说明所需要的数量和要求的交货时间;
.维修要求,描述产品如何由供应商进行维修和服务(和将来是否需要供应备件);
.法律和环境要求,决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规;
.目标预算,说明了在何等的财务限制内,可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。
在建筑工程和民用项目的采购中,购货订单说明书通常以工作范围的形式记录下来。用户或预算持有人对指定购货订单需求负责,而购买者的任务则是确保说明书能够制定客观、不偏向任何供应商的条款。一些制造业公司(包括施乐)规定了这种被称为结束程序的责任。在说明书发给供应商之前,它必须得到关于购买产品和(或)向(潜在的)供应商购买的正式许可。这一程序的目的在于防止在采购流程的执行阶段中产生误解。通过这种方法,被称为解决问题变更的开支就被削减了。经验表明这种准备会使得项目的总工期大大缩短。
项目进行过程中发生的技术改变的处理必须与改变订单程序一致。购买者的工作在于确保供应商的工作是按照发给他的最新规范进行的。最理想的是供应商确定每一个经核准的改变,最好是以书面形式—充分的结构管理可以防止许多间题!总的来说,在编制说明书阶段,购买者实现的增值在于:
.确定明确的功能、技术、物流和维修说明书;
.防止使用供应商或某一品牌产品的规格说明—保持在供应商选择的可能性上的开放性;
.将被核准的规格的改变用明确的程序记录在案;
.确保一个明确的样品检查程序;
.确定一个明确的方法使得买卖双方能够检测产品质量;
.(如果可能)确定一个总成本分析和(或)计算方法,用以在稍后阶段评估报价单。

Ⅳ 食品采购流程图

采购流程:采购申请计划(有使用部门提出)——采购计划(由采购计划员或采购员编制)——采购计会审(由采购部门评审)——采购渠道确定(由部门采购小组确定)——签订合同——采购——到货验收(由专职或兼职人员按计划、合同、标准等验收)——区分验收状态(合格、不合格、待验)——合格入库——开入库单——验收人或库管员确认——结算(领导在结算签字,付发票和入库单到财务办手续)

Ⅵ 公司采购流程

采购流程

一,下单:

1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。

二,稽催:

采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三,入库:

一).实物入库:

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。

二).单据入库:

采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四,退货:

采购填写退货单,进行定单退货。

五,对帐:

一),月结表:

每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。

二),增值税发票:

校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

六,付款:

Ⅶ 应聘到了医药公司采购,但是不了解采购员的工作流程高手指点一下啊!详细流程。

一般采购的OTC品种是一些常见的普药,一般都是要做到品种市场相对比较通畅,走货比较容易,然后就是看下价格,相对的看你针对的销售渠道是什么来看具体要什么样的价格才合适,再次就是看下外包装。采购就是要争取拿到最大的利润空间,和最优惠的政策。只有在这些的依托下,品种走起来才会越加顺当。至于入库出库,这些应该是你们公司的仓管和库管做的吧!你应该不用做的吧?如果要做的话,也应该有一个医药公司专门使用的系统做依托的。应该会有人教你如何使用的

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