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葯品批發公司關於專項內審准備的材料

發布時間:2021-06-05 10:18:24

A. 申辦葯品批發企業所需的材料

開辦醫葯公司,必須具備以下條件:

1、 兩名執業葯師,其中一名本科以上;還一名副主任醫師.

2、 注冊資金不少於500萬元;

3、 法人必須為大專以上學歷;

4、 有驗收員、養護員、保管員各一人,並持GSP上崗證;

5、 業務人員需持購銷員證;

6、 倉庫1000平方米,其中冷庫不小於10平方米,陰涼庫不少於200平方米;

7、 有必要的養護室儀器,包括成葯和中葯養護儀器;

申辦程序和時間如下:

1、 籌建(配齊人員、硬體條件等):約30個工作日;

2、 申請葯品經營許可證:約30個工作日;

3、 申請營業執照:約20個工作日(可正常經營1-3個月);

4、 GSP認證:一個月的工作日。

B. 葯品經營許可證辦理應准備哪些材料

(一)、申請開辦需提供以下資料:
1、開辦葯店申請書(表一);
2、籌建零售葯品申請表(表二);
3、工商局名稱預先核准通知書原件和復印件。
4、葯店法定代表人、企業負責人(表三)、質量負責人履歷表(表四);
5、葯店法定代表人、企業負責人、質量負責人身份證復印件
6、葯店法定代表人、企業負責人、質量負責人學歷證明原件、復印件;
7、葯店質量負責人、質量管理人員職稱證書、注冊證書原件、復印件;
8、擬使用房屋證明原件和復印件(房產證和租房協議);
9、房屋地理位置圖及經營場所、倉庫平面圖;
10、葯店企業負責人、質量負責人無兼職證明;
11、葯店法定代表人、企業負責人、質量負責人無違規證明;
12、法定代表人對質量負責人聘用合同或聘書。

C. 公司需要內審 該准備哪些方面的事前

內部審計
內部審計
內部審計是指,由本部門、本單位內部的獨立機構和人員對本部門、本單位的財政財務收支和其他經濟活動進行的事前和事後的審查和評價。這是為加強管理而進行的一項內部經濟監督工作。內部審計機構在部門、單位內部專門執行審計監督的職能,不承擔其他經營管理工作。它直接隸屬於部門、單位最高管理當局,並在部門、單位內部保持組織上的獨立地位,在行使審計監督職責和許可權時,內部各級組織不得干預。但是,內部審計機構終屬部門、單位領導,其獨立性不及外部審計;它所提出的審計報告只供部門、單位內部使用,在社會上不起公證作用。
內部審計資料清單: 賬務資料 1、審計期間會計報表及附註(含分公司)
說明:含年報主表、附表和報表附註以及季報、月報表
2、全部賬目
說明:內審期間
3、全部會計憑證
說明:內審期間
4、科目余額表
說明:內審期間各年1級至末級的期初、期末和累計發生額
5、銀行存款對賬單、余額調節表
說明:內審期間各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款余額調節表
6、房屋、車輛等固定資產及無形資產產權證明(鑒定書)
7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表
說明:截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表
8、長短期借款合同,抵押擔保資料
說明:內審期間
9、固定資產盤點表
說明:標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值
10、存貨盤點表
說明:截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額
11、納稅申報表、繳款書、稅務檢查報告
說明:所有稅種內審期間期間各年納稅資料
12、所有往來明細
說明:含應收(付)帳款、預收(付)帳款、其他應收(付)帳款
13、收支明細表
說明:內審期間各年主營業務收支明細、其他業務收支明細
14、費用明細表
說明:內審期間各年管理費用、經營費用、財務費用明細
15、支票的領、用、存及作廢情況表登記簿
說明:內審期間期
16、發票使用情況表
說明:領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩餘的票號、金額
備 查 類 資 料
17、營業執照
說明:工商
18、稅務登記證
說明:國稅、地稅
19、組織機構代碼證書
說明:質量監督局
20、納稅鑒定文件
說明:國稅、地稅
21、公司章程、協議
說明:工商備案
22、設立、變更驗資報告
23、以前年度審計報告、資產評估報告 24、清產核資專項審計報告 說明:內審期間內
25、財務會計制度及相關內部控制制度
說明:含企業會計制度、會計核算辦法、內部管理制度
26、關聯方關系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
27、單位組織結構框架圖
28、股東會、董事會重大決議等文件,重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄
說明:內審期內
29、上級部門對企業檢查的處理、通知文件
其他備 查 類 資 料
30、其他重要經濟合同
說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委託管理、長期投資、購銷、專有技術等
31、工程承包合同
32、招投標文件
33、總、分包合同
34、工程預算及決算書
35、轉讓房地產有關資料
說明:商品房銷售合同副本、工程施工結算單等
36、銷售情況匯總表
37、涉及收入、成本的所有合同

D. 公司審計需要准備什麼資料

這要看具體的審計目標而決定需要什麼資料,一般而言,審計通常都會取得以下一些資料:

1.銀行對賬單

2.企業總賬、明細賬、序時賬、往來輔助賬明細、固定資產台賬等賬簿。

3.企業財務報表

4.繳稅依據

5.房產證、土地證

6.往來交易合同

7.股東大會紀要

以上只是部分需求,審計的過程需要企業各部門之間相互協調配合,才能夠順利進展。

拓展資料:

審計:是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。審計作為一種監督機制,其實踐活動歷史悠久。

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